Faktúra č. 20231018292023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018292023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava umývačky riadu PDF
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 207,14 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026961
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026961 oprava umývačky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Marian Kollárik 48305642 207 € 10.10.2023 20.10.2023 Objednávka
Tlačiť