Faktúra č. 20231016122023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016122023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 884,52 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026807
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026807 čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Leoness, s.r.o. 46173641 885 € 12.09.2023 23.09.2023 Objednávka
Tlačiť