Faktúra č. 20231015532023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015532023
  • Popis fakturovaného plnenia: stierkovanie,maľovanie, výmena kobercov
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 5 749,07 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026794
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026794 stierkovanie,maľovanie,výmena kobercov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ZIPO,spol. s r.o. 35972106 5 749 € 02.09.2023 16.09.2023 Ing. Soňa Halánová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť