Faktúra č. 20231014172023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014172023
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 3.Q 2023
  • Dátum doručenia: 15.08.2023
  • Celková hodnota: 923,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026044
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026044 revízie a kontroly výťahov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 4 800 € 16.01.2023 20.01.2023 Objednávka
Tlačiť