Faktúra č. 20231013192023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013192023
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov PF 7-9/23
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 440,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026693
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026693 revízia výťahu 70000004136 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 440 € 01.07.2023 05.08.2023 Ing. Soňa Halánová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť