Faktúra č. 20231012882023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231012882023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena kobercov 107,107a,108,207,206
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 7 981,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026684
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026684 výmena podl. krytín 107,108,206,207,10 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 7 981 € 15.06.2023 04.08.2023 Ing. Soňa Halánová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť