Faktúra č. 20231010352023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010352023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena vodiacich čelustí+protiváhy
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 470,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026352
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026352 oprava výťahu ŠD-vod. čeluste+protiváhy Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 470 € 27.04.2023 01.05.2023 Objednávka
Tlačiť