Faktúra č. 20231000052023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000052023
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom dávkovačov vody
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 356,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026002
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026002 prenájom dávkovačov vody Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 356 € 02.01.2023 14.01.2023 Soňa Halánová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť