Faktúra č. 20221018542022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DORA Gastro Slovakia, a.s.
- IČO: 43951121
- Adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018542022
- Popis fakturovaného plnenia: strava študenti FZ 10/22
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 220,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500024790
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500024790 | stravovanie študentov FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1 000 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Objednávka |