Faktúra č. 20211014472021
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211014472021
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študentov 09/2021
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 336,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500024153
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500024153 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 3 500 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka |