Faktúra č. 20211013472021

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211013472021
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vertik.žalúzií 3 ks
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 330,83 €
  • Identifikácia objednávky: 4500023926
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500023926 oprava vertik.žalúzií 3 ks Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Čavojský Richard 33555265 397 € 06.08.2021 10.08.2021 Objednávka
Tlačiť