Faktúra č. 20191025542019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191025542019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Hrnčiark
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 79,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021722
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500021722 | letenka doc. Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | 79 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka |