Faktúra č. 20191025422019
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20191025422019
- Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál 10-11/19
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 148,43 €
- Identifikácia objednávky: 4500020885
- Dátum zverejnenia: 25.12.2019
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020885 | inštalačný materiál+sanita, ktorý | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 840 € | 05.06.2019 | 09.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | 
