Faktúra č. 20191022742019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022742019
  • Popis fakturovaného plnenia: Sevila 23.11.-4.12.2019
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 234,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021603
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021603 letenka Sevila 23.11.-4.12.2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 234 € 05.11.2019 18.11.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť