Faktúra č. 20191018852019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018852019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu 70000004136
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 70,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021345
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021345 oprava výťahu 70000004136 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 70 € 04.10.2019 08.10.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF TU Objednávka
Tlačiť