Faktúra č. 20191018812019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018812019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava umývačky PDF
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 382,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021341
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021341 opravy a údržy Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Marian Kollárik 48305642 6 000 € 01.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť