Faktúra č. 20191017832019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017832019
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahu 70000004169 doúčtovanie
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 4,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021285
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021285 revízia výťahu 70000004169 doúčtovanie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 5 € 25.07.2019 28.09.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF TU Objednávka
Tlačiť