Faktúra č. 20191017462019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017462019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží,9/2019
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 119,14 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020223
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020223 prenájom rohoží pri vstupe Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lindstrom s.r.o. 35742364 1 260 € 01.01.2019 13.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť