Faktúra č. 20191009202019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191009202019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Varšo Rím APVV17
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 193,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020752
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020752 spiatočná letenka-Rím(APVV-17-Varšo) Trnavská univerzita v Trnave 31825249 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 193 € 07.05.2019 11.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť