Faktúra č. 20191003482019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191003482019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Hrnčiarik,Guráň,Fero
  • Dátum doručenia: 26.02.2019
  • Celková hodnota: 378,94 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020469
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020469 letenka Trnavská univerzita v Trnave 31825249 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 379 € 21.02.2019 26.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť