Faktúra č. 20181016552018
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181016552018
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží,9/18+ŠJ
- Dátum doručenia: 19.09.2018
- Celková hodnota: 93,31 €
- Identifikácia objednávky: 4500018637
- Dátum zverejnenia: 09.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500018637 | prenájom rohoží pri vstupe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 1 200 € | 16.01.2018 | 20.01.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |