Faktúra č. 20181016212018
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181016212018
- Popis fakturovaného plnenia: papierové tašky na konferenciu
- Dátum doručenia: 18.09.2018
- Celková hodnota: 237,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500019567
- Dátum zverejnenia: 05.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500019567 | papierové tašky na konferenciu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 238 € | 18.09.2018 | 22.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |