Faktúra č. 20171000542017

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171000542017
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií a roletky v učebni č. 12
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 673,13 €
  • Identifikácia objednávky: 4500017353
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500017353 oprava a výmena žalúzií na PF TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. 46299114 673 € 31.03.2017 08.04.2017 Ing. Viera Novotová tajomníčka Právnickej fakulty TU Objednávka
Tlačiť