Faktúra č. 20131020202013

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20131020202013
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky-projekt. oddelenie
  • Dátum doručenia: 03.10.2013
  • Celková hodnota: 153,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500011351
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500011351 Oprava a údržba kopírky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 NEPA Slovakia spol.s.r.o. 31369987 154 € 03.10.2013 07.10.2013 Objednávka
Tlačiť