Faktúra č. 20121007882012

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20121007882012
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Halama 27.-30.6.2012
  • Dátum doručenia: 20.04.2012
  • Celková hodnota: 392,98 €
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2012
  • Poznámka:
Tlačiť