Energie2, a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2, a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 326

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000142024 Platba za upomienku Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 6,00 € 10.01.2024 03.02.2024 doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. Riaditeľ Ústavu geografie Faktúra
20241000482024 plyn FB 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241000492024 plyn RB 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 4 057,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241000502024 plyn FSEV 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241000512024 plyn FPT 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 6,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241000522024 plyn UK H.Šianec 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 563,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241000532024 plyn Záblatie 02/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 15 065,00 € 18.01.2024 15.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001712024 DBP/ku fa 2024100008 plyn FŠT 01/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 1 800,72 € 12.02.2024 21.03.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241001982024 záloha na plyn 03/24 Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 6,00 € 14.02.2024 15.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241001992024 záloha na plyn 03/2024 FŠT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 13 278,00 € 14.02.2024 15.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241002002024 záloha na plyn 03/2024 H.Šianec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 563,00 € 14.02.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002012024 záloha na plyn 03/2024 FSEV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 14.02.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002022024 záloha plyn 03/2024 rektorát Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 4 057,00 € 14.02.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002032024 záloha na plyn 03/2024 FB Študentská 1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 14.02.2024 15.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003592024 DBP - preplatok plyn 02/2024 FŠT - Záblatie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 452,06 € 18.03.2024 05.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005272024 DBP preplatok plyn 03/2024 FŠT Záblatie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 2 789,77 € 09.04.2024 10.05.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
20241003952024 záloha na plyn 4/2024 FPT Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 6,00 € 13.03.2024 15.05.2024 Faktúra
20241003972024 záloha na plyn 4/2024 FB Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 13.03.2024 15.05.2024 Faktúra
20241003982024 záloha na plyn 4/2024 RB Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 4 057,00 € 13.03.2024 15.05.2024 Faktúra
20241003992024 záloha na plyn 4/2024 FSEV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Energie2, a.s. 46113177 3 511,00 € 13.03.2024 15.05.2024 Faktúra