Faktúry
Počet záznamov: 30539
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161012312016 | strava zam. zo SF 7/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 453,60 € | 29.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012322016 | strava štud. za 7/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 61,00 € | 29.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012332016 | strava štud. za 7/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 24,40 € | 29.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012342016 | strava dôchodci 7/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2,00 € | 29.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012502016 | úrok z omeškania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 1,40 € | 29.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012192016 | oprava WC, FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 10 000,00 € | 28.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012492016 | nákup a potlač tričiek - Detská univerzita | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STARM, s.r.o. | 47184281 | 161,52 € | 28.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012002016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 66,96 € | 27.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012072016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 152,50 € | 27.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012082016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 3,92 € | 27.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012232016 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 177,26 € | 27.07.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012372016 | servis výťahov 7/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 234,83 € | 27.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012452016 | vypracovanie statického posudku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Marián Bachár | 34056211 | 300,00 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012512016 | prenájom plavárne FZ 5/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 90,00 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012642016 | Prolon.známky Externista 9/14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 120,00 € | 26.07.2016 | 01.09.2016 | Faktúra | ||||||
20161012662016 | letenky Paríž Vojtovič , Kordoš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 420,00 € | 25.07.2016 | 01.09.2016 | Faktúra | ||||||
20161012412016 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 45,26 € | 22.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012602016 | letenky Galúsek, Galúsková Viedeň, Londýn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 670,00 € | 22.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011822016 | El.Delgadova,M.Gullerova A.Dubcek Universit | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Behnam Alizadehashrafi | 100,00 € | 21.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
20161011772016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 65,01 € | 20.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011802016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 2,94 € | 20.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011812016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,50 € | 20.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011992016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 56,48 € | 20.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161012092016 | poistné za auto 12.8.16-12.8.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 208,05 € | 19.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011862016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,90 € | 18.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011942016 | oprava termostatu obj. z 13.7.16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Smejkal | 11751771 | 50,00 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011952016 | kontrola EPS signal.zariadenie FSEV 7/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011932016 | PHM za 7/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 161,37 € | 17.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | ||||||
20161011602016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 85,00 € | 15.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | ||||||
20161011742016 | plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 176,28 € | 15.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra |