Faktúry
Počet záznamov: 30539
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171014012017 | tlač brožury | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Cofin, a.s. | 31690378 | 129,80 € | 18.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014022017 | výmena okien budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STROJSTAV spol. s r.o. | 31573258 | 150 000,00 € | 18.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014312017 | tlač letákov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o | 36011843 | 94,00 € | 18.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171015232017 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 170,00 € | 18.09.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
20171013662017 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INFO - S - NET, s.r.o. | 36329274 | 86,82 € | 17.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013982017 | PHM za motor.vozidlá 9/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 91,99 € | 17.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014032017 | MT 15.8.-14.9.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 323,72 € | 15.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013382017 | vložné Rajecké Teplice, Krajňáková Emília | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,33 € | 14.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013612017 | polohovateľné kreslo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 765,20 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013642017 | IKT technika FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 1 547,13 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013652017 | obedy stret.k projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 9,30 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013742017 | ISIC za 8/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 560,00 € | 14.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013762017 | náhradný diel do PC CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 116,01 € | 14.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013862017 | IP telefóny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 1 025,16 € | 14.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014322017 | notebook s prísluš. FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 544,75 € | 14.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013252017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 12,43 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
20171013402017 | občerstvenie pre účastníkov školenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 103,00 € | 13.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013422017 | občerstvenie , kolegium rektora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 12,00 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013522017 | laboratórne sklo,chemikálie,príslušenstvo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 3 087,19 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013542017 | vodné a stočné FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 523,34 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013552017 | nájom neb.priestorov 9/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013572017 | vodné stočné FSEV do 6.9.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 226,40 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013582017 | vodné stočné RB do 6.9.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 428,80 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013722017 | colné služby k USB kľúču | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | 31340911 | 14,40 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013752017 | vodné a stočné Záblatie 8/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 796,08 € | 13.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014392017 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 63,83 € | 13.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
20171014442017 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 52,80 € | 13.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171014632017 | tech.dozor - výmena okien budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 1 500,00 € | 13.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171013172017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 7,95 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
20171013202017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 17,98 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |