Faktúra č. 20251018302025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018302025
  • Popis fakturovaného plnenia: Fg-113 letenky Viedeň-Porto Galusek,Hošták,
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 1 442,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030921
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030921 Letenky s príručnou batožinou (FG113) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 420 € 01.10.2025 05.10.2025 Objednávka
Tlačiť