Faktúra č. 20251011192025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251011192025
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy ŠZS 06/2025 8 porcií
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 44,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030358
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030358 Stravovanie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 44 € 22.05.2025 26.05.2025 Objednávka
Tlačiť