Faktúra č. 20251011082025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251011082025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-059 letenky Viedeň-Montpellier-Buňová..
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 4 290,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030396
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030396 Letenka s príručnou batožinou (FG059) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 4 290 € 28.05.2025 01.06.2025 Objednávka
Tlačiť