Faktúra č. 20251010482025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice - Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010482025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Viedeň-Helsinky a späť-Krajč.Kašl.
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 856,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030466
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500030466 | Obojsmerné letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 856 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Objednávka |