Faktúra č. 20251010212025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010212025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-25_145prehliadka+údržba protipož.mriežky
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 307,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030227
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030227 Prehliadka a preventívna údržba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 308 € 23.04.2025 28.04.2025 Objednávka
Tlačiť