Faktúra č. 20251007672025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251007672025
- Popis fakturovaného plnenia: FG 037 - letenky Viedeň-Toulouse a späť
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 950,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030202
- Dátum zverejnenia: 14.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500030202 | Letenka s príručnou batožinou (FG037) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 950 € | 14.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka |