Faktúra č. 20251006452025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006452025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky FSEV - Ing. Body
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 126,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030271
- Dátum zverejnenia: 31.05.2025
- Poznámka: