Faktúra č. 20251003672025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003672025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-25-054 prehliad.,údržba mriežky FGS IMOS
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 307,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029894
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029894 Prehliadka a preventívna údržba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 308 € 19.02.2025 23.02.2025 Objednávka
Tlačiť