Faktúra č. 20241017302024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241017302024
  • Popis fakturovaného plnenia: originál tonery FPT
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota: 557,16 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029318
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029318 Toner Canon CRG069 bk Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 557 € 08.10.2024 12.10.2024 Objednávka
Tlačiť