Faktúra č. 20231020812023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020812023
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok 12/2023
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 3 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028025
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028025 Servisný poplatok za 12/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 480 € 01.12.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť