Faktúra č. 20231016422023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231016422023
- Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP, OPP a PZS 10/2023
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 1 026,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027684
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027684 | Služby BOZP, OPP a PZS za 10/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Objednávka |