Faktúra č. 20231015972023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015972023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-351 oprava kompresora havarij.stav
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 288,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027787
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027787 Odborný servis Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AIR kompresory, s. r. o. 46474021 288 € 18.10.2023 24.10.2023 Objednávka
Tlačiť