Faktúra č. 20231011342023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011342023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-080 letenka Viedeň-Belehrad prof.Galusek
- Dátum doručenia: 10.08.2023
- Celková hodnota: 190,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027423
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027423 | Letenka (FG 080) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 190 € | 02.08.2023 | 06.08.2023 | Objednávka |