Faktúra č. 20231011342023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011342023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-080 letenka Viedeň-Belehrad prof.Galusek
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 190,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027423
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027423 Letenka (FG 080) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 190 € 02.08.2023 06.08.2023 Objednávka
Tlačiť