Faktúra č. 20221013732022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221013732022
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok 09/2022
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 2 468,82 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026037
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026037 Servisný poplatok za 09/2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 2 469 € 06.09.2022 10.09.2022 Objednávka
Tlačiť