Faktúra č. 20221005532022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221005532022
  • Popis fakturovaného plnenia: jarná údržba zelene-park FSEV, Študentská 3
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 990,68 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025475
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025475 Jarnú údržbu zelene Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Landart, s.r.o. 44158840 837 € 24.03.2022 08.04.2022 Objednávka
Tlačiť