Faktúra č. 20201010242020

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201010242020
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 18.09.2020
  • Celková hodnota: 66,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4500023527
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500023527 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 66 € 17.09.2020 21.09.2020 Objednávka
Tlačiť