Faktúra č. 20191016082019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016082019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky FSEV
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 468,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022652
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť