Faktúra č. 20191016082019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016082019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky FSEV
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 468,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022652
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť