Faktúra č. 20191015432019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015432019
  • Popis fakturovaného plnenia: leteny Madrid-Dagupati,Singarapu
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 380,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022624
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022624 Letenka (FG069,070) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 380 € 21.10.2019 25.10.2019 Objednávka
Tlačiť