Faktúra č. 20191014682019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014682019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-206, letenka
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 2 025,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022562
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022562 Letenka (FG206) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 2 025 € 09.10.2019 13.10.2019 Objednávka
Tlačiť