Faktúra č. 20191013272019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: INTERTEC, s.r.o.
- IČO: 00692972
- Adresa: Hronská 6, 974 06 Šalková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013272019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-125, príslušenstvo k dopravnému systému
- Dátum doručenia: 25.09.2019
- Celková hodnota: 2 050,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022447
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500022447 | Concentric glass nebulizer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 2 050 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Objednávka |