Faktúra č. 20191012532019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012532019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-195, letenka Otrubčák Peter
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022448
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022448 Letenka (FG195) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 480 € 05.09.2019 09.09.2019 Objednávka
Tlačiť